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积极发挥审计监督和服务保障作用!上实集团党委召开审计领导工作小组会议
近日,为不断提升审计工作质量和水平,推动形成审计监督强大合力,促进集团高质量发展行稳致远,上实集团党委召开审计工作领导小组会议,总结2024年工作情况,研究2025年重点工作任务,讨论完善内审管理体系建设。上实集团董事长、上实集团党委审计工作领导小组组长冷伟青主持会议并作工作部署,集团总裁张芊、执行董事姚嘉勇、副总裁徐有利、监事欧阳秀子等审计工作领导副组长出席会议。
2024年,集团审计工作坚持战略引领、风险导向、管理提升、求真务实,成立集团审计中心,依法依规履行审计职责,加强专业化内审队伍建设,稳步修订内审制度,不断巩固和拓展审计管理体制改革成果,构建了集团内审监督新格局。2025年将贯彻集团风险穿透性管理要求,围绕中心,突出重点,加强统筹协调,全面提质增效,以高质量审计服务集团高质量发展。
会议要求,要深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,坚定扛起重要使命,准确把握重点任务,围绕重点领域、重大项目加强审计,为实现明年“十五五”良好开局打牢基础。要以更大力度做好审计整改“下半篇文章”,强化责任落实、强化贯通协同、强化闭环管理,将审计成果更好转化为治理效能;要向数智化审计转型升级,启动审计数智平台建设,以大数据技术赋能审计工作,推动项目管理、审计整改、数据分析的智能化和集中化;要强化自身建设,打造集团审计文化,持续推进建设高素质专业化队伍。
上实集团党委审计工作领导小组成员和集团审计中心相关负责人参会。